Especialista Sênior, Controles Internos - Tecnologia da Informação

Allegro MicroSystems

Negociável
Remoto1-3 Anos ExpBacharelTempo Inteiro
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Detalhes remotos

Abrir PaísFilipinas

Requisitos de IdiomaPortuguese-Brazil

Este trabalho remoto está aberto para candidatos em países específicos. Por favor, confirme se deseja continuar, apesar das restrições de localização.

Descrição do Trabalho

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Descrição:

A equipe da Allegro é apaixonada por fornecer soluções inteligentes que movimentam o mundo em direção a um futuro mais seguro e sustentável. Com mais de 30 anos de experiência no desenvolvimento de tecnologia avançada de semicondutores, a inovação com um propósito toca cada aspecto do nosso negócio. Desde o envolvimento com clientes e reconhecimento de funcionários até o avanço da tecnologia e o serviço às comunidades locais onde mantemos escritórios, a inovação impulsiona nossa missão e definição de sucesso de forma consistente.

Especificações do Trabalho

  • Auxilia no desenvolvimento da avaliação de risco de processos de tecnologia da informação (TI) e no escopo para SOX.
  • Responsável pela administração do software de auditoria, AuditBoard.
  • Conduz revisões internas com os Proprietários de Controle de TI para validar o design dos controles, identificar lacunas e remediar.
  • Atua como elo de ligação com o auditor externo em questões de controle interno, incluindo participação nas revisões de auditoria externa e verificação de remediação.
  • Fornece monitoramento e teste contínuos dos controles internos relacionados a processos de tecnologia da informação (por exemplo, controles de acesso, gerenciamento de mudanças, desenvolvimento de sistemas e operações de TI) para garantir que os controles internos da empresa sejam projetados e operem de forma eficaz.
  • Revê os documentos de trabalho de teste preparados por testadores (por exemplo, recursos de terceiros) para garantir a qualidade da documentação que apoia a eficácia dos controles testados.
  • Identifica e documenta deficiências de controle e recomenda planos de remediação.
  • Coordena com proprietários de processos e controles sobre documentação, testes, avaliações e remediação necessárias para SOX.
  • Colabora com equipes multifuncionais para aumentar a conscientização e conformidade em relação aos controles internos, incluindo treinamentos.
  • Contribui para a melhoria contínua dos processos de controles internos de TI.
  • Prepara relatórios claros e concisos de auditoria / apresentações resumindo descobertas e recomendações para a gestão.
  • Auxilia em projetos especiais conforme designado.
  • Mantém-se atualizado com as melhores práticas do setor e com as atualizações regulatórias relacionadas aos controles internos.


Qualificações Mínimas

  • Graduação em Contabilidade, Finanças ou área relacionada.
  • Mínimo de 5 anos de experiência em TI em controles internos, auditoria interna ou auditoria de conformidade SOX, preferencialmente em um ambiente de manufatura.
  • Certificação como Auditor de Sistemas de Informação Certificado (CISA), Auditor Interno Certificado (CIA), Contador Público Certificado (CPA) é fortemente preferida.
  • Forte compreensão das estruturas de controle (por exemplo, COSO) e normas de auditoria.
  • Conhecimento de sistemas operacionais, bancos de dados, segurança de redes e infraestrutura de TI.
  • Conhecimento de US GAAP e requisitos SOX.
  • Proficiência no Microsoft Office Suite, especialmente Excel e PowerPoint.
  • Experiência com software de auditoria (ou seja, AuditBoard) é um diferencial.
  • Atenção aos detalhes e capacidade de explicá-los.
  • Capacidade de executar controles financeiros e operacionais.
  • Conhecimento prático dos padrões e práticas básicas de auditoria.

Requisito

Favor consultar a descrição do trabalho.

Técnico
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HR ManagerAllegro MicroSystems

Postado em 02 April 2025

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